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银行内控频出包 金管会三招控管

作者:秩名 来源:雅墨 2016-04-05 18:07:25

本国银行日前接连出包,引发金融监督管理委员会高度重视,日前发函要求银行三招强化内稽内控。一向给人严谨的公股行库兆丰银行、华南银行及台湾中小企业银行等先后爆出假美钞、超贷炒楼及行员挪用客户资金等重大内控...

本国银行日前接连出包,引发金融监督管理委员会高度重视,日前发函要求银行三招强化内稽内控。

一向给人严谨的公股行库兆丰银行、华南银行及台湾中小企业银行等先后爆出假美钞、超贷炒楼及行员挪用客户资金等重大内控缺失,引发社会舆论哗然。

为健全银行内部控制及管理制度,确保分行内控机制有效运作,金管会日前发函银行公会,转知其所属会员机构强化内稽内控,遵循以下三点事项。

一、总行应检讨分行各项业务作业流程是否符合内控牵制原则,尤其,应重新检视客户开户审查及洗钱防制作业,包含收受外币现钞、征授信审查及贷后管理等作业程序控管点,是否符合内控制度设计且定期检讨,并应落实分行管理及监控机制,避免内控疏失事件发生。

二、分行应落实执行各项内部作业规范,主管人员对业务处理程序,应善尽督导、覆核责任,强化各级人员的风险意识,加强教育训练,使分行各项作业符合内控要求,并落实自行查核工作,不得流于形式。

三、稽核单位应有效发挥内部稽核功能,并加强督导各营业单位确实办理自行查核,以确保内控制度有效执行。

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